Рентабельность посчитать онлайн: Расчет рентабельности онлайн калькулятор

Рентабельность посчитать онлайн: Расчет рентабельности онлайн калькулятор

Содержание

Рентабельность бизнеса в цифрах: учимся считать маржу | Дизайн, лого и бизнес

Чтобы начать бизнес, необязательно иметь высшее образование в области экономики. Если вы не получили его (и не горите желанием потратить на это ещё 3-5 лет), не думайте, что предпринимательство не для вас! Основные понятия, важные для подсчета дохода и разработки стратегий, можно изучить по ходу. И одно из главных — определение маржи, а также методики её расчета. Из этой статьи вы узнаете, что такое маржа; как посчитать маржу в процентах; какие программы и онлайн-сервисы для этого можно использовать. 

Создайте свой логотип онлайн. Более 50 тысяч брендов по всему миру уже используют логотипы от Турболого.

Создать логотип онлайн

Что такое маржа?

Понятие маржи (в англоязычных источниках Margin) — одно из центральных в бизнесе. На этот показатель опираются во многих случаях:

  • Чтобы увидеть объективную картину работы бизнеса;
  • Оценить рентабельность;
  • Запланировать масштабирование;
  • Отследить расходы и начать их оптимизацию.

Маржа — это разница между отпускной ценой и себестоимостью товара/услуги; обычно вычисляется в процентах. Полученный показатель описывает прибыль компании.

Простая формула, чтобы вычислить маржу:

Прибыль/Доход × 100% = Маржа

Маржу важно не путать с наценкой: последняя представляет собой разницу между оптовой и розничной ценой товара, установленной продавцом. При вычислении наценки не учитываются другие расходы, помимо закупки товара: например, зарплата сотрудников или аренда площадей. Поэтому маржа всегда меньше наценки. 

А вот маржинальность и рентабельность — одно и то же. 

Разновидности маржи 

Чтобы более детально оценить результативность работы компании, важно познакомиться с видами маржи.

Валовая

Помогает вычислить объем чистой прибыли. 

Как считается маржа (валовая):

Сумма выручки от продаж — Сумма расходов на производство = Маржа

Объем чистой прибыли

Называется также «Маржа прибыли».  Используется, чтобы получить общую картину положения дел в компании. 

Формула расчета:

Сумма выручки от продаж — А — В — С = Объем чистой прибыли

Где:

  • А — налоги
  • В — задолженности
  • С — бытовые и коммунальные затраты

Работая с этой формулой, можно обнаружить проблемные зоны и решить, как работать с ними для повышения эффективности. 

Другие виды 

Перечислим остальные виды маржи, которые выделяют экономисты, не останавливаясь на формулах. 

  • Фронт маржа. Прибыль от наценки на продукт.
  • Бэк маржа. Прибыль, полученная компанией от скидок, акций и бонусов.
  • Гарантийная маржа (актуальна, если у вас есть кредит: это разность между стоимостью залога и размером кредита).
  • Кредитная маржа (работает для кредитного товара и представляет собой разность между его оценочной стоимостью и размером займа, выданного на покупку).
  • Банковская маржа (используется в разных случаях для банковских продуктов; чаще всего так называют разность между ставками кредитного и депозитного процента). 

Это узкоспециальные показатели, которые используются аналитиками; вы можете встретить их в литературе по бизнесу. 

Рентабельный или нет?

Итак, теперь вы знаете, как рассчитать маржу. Но что означает полученная цифра? 

Чтобы предметно увидеть, о чем именно вам говорит показатель маржи, можно представить это так: если маржа компании 34%, то каждый рубль выручки приносит 34 копейки прибыли. Оставшиеся 66% — это расходы компании. 

Показатели маржи в разные периоды можно сравнивать и тем самым оценивать, насколько выросла или упала рентабельность бизнеса. 

Оценивая, «хорошая» или «плохая» маржинальность у вашего бизнеса, важно понимать: эти показатели отличаются для разных отраслей. Например, в маркетинге хорошей считается маржа от 25%. В среднем же рентабельность от 10% и выше — приемлемая.

Как работать с показателями маржи

Посчитать маржу всегда полезно. Но важно и правильно применить эти знания в аналитике и построении стратегий. 

Бизнесы мониторят этот показатель, чтобы оценить рентабельность и эффективность своей торговли. С его помощью также можно оценить себя по отношению к конкурентам: для каждой ниши рассчитан определенный показатель маржи, который можно найти в открытых источниках. Если ваш процент ниже, скорее всего, вы отстаёте от коллег, и вам есть над чем поработать.

В широком смысле, увеличение маржи — это и есть основная задача маркетинга. Продавать больше и дороже, вот на что направлены усилия маркетологов. Поэтому главный способ повысить маржинальность — это стимулировать спрос. Как можно это сделать:

  • Апселл: продавать более дорогой аналог товара, который люди хотели бы купить. Например, блютуз-наушники вместо проводных.
  • Кросс-селл: продажа сопутствующих товаров. Например, вместе со смартфоном предложить чехол и защитное стекло.
  • Вызвать мотивацию больше тратить. Например, дать клиентам бесплатную доставку от определенной суммы. 
  • Предложить больше товаров. Расширяйте ассортимент и добавьте продукты, которые интересны вашей аудитории.

Ещё один способ — удерживать покупателей, не позволяя им уйти к конкурентам. На лояльной аудитории можно заработать больше. Вот что для этого можно использовать:

  • Фидбек. Интересуйтесь у покупателей, что понравилось и что не понравилось в вашем продукте; учитывайте их пожелания.
  • Предлагайте выгодные условия для постоянных клиентов: накопительные скидки, бонусы.
  • Включите опцию персонализации или кастомизации товара. Например, компания по производству кальянов может делать гравировку на металлических деталях по желанию клиента. Или в кондитерской можно заказать дизайн торта по эскизу покупателя.

Если аудитория лояльна (у вас есть достаточное количество фанатов бренда), можно поднимать цену и тем самым повышать маржу: так работает «наценка на бренд».  

Сервисы и программы для расчета маржи

Сегодня можно автоматизировать почти любой бизнес. Сервисы и программные инструменты подскажут вам, как посчитать маржу буквально за минуту. Поэтому вы можете вести учет этого показателя по месяцам и видеть изменения в динамике. 

Excel

Самый доступный инструмент — Excel. Электронные таблицы с функцией расчета значений ячеек по формулам удобны для постоянного учета всех показателей бизнеса. Вы легко разберетесь, как посчитать маржу в Excel, и куда подставить нужные формулы. 

Онлайн-сервисы

Также есть калькуляторы расчета маржи и наценки и приложения для бизнесменов с этой функцией. Рассмотрим самые популярные инструменты:

Kalku

Данный калькулятор позволяет рассчитать коэффициент маржинальности в процентах. При этом в результате показывается наценка в процентах от оптовой цены. Также сервис предлагает дополнительные функции: расчет абсолютного значения наценки или скидки, себестоимости продаж.

Profit Margins Calculator

Программа проста в использовании, а также обладает всем нужным функционалом. С ее помощью можно рассчитать валовую и чистую маржу. Сервис дополнен библиотекой терминов и формул, по которым рассчитываются показатели.

Omnicalculator

Сервис Omnicalculator содержит сразу несколько бизнес-калькуляторов, в которых можно посчитать не только маржу, но и наценку, валовую прибыль, цену по рентабельности.

Заключение

Расчет маржи необходим для бизнеса любого масштаба и направленности. Полученные данные помогут вам увеличить прибыль компании и оптимизировать затраты. Воспользуйтесь одним из инструментов, данных в статье, чтобы узнать маржу своего бизнеса.

Редактор блога и специалист по контент-маркетингу в Turbologo. Статьи Виктории содержат полезные советы о маркетинге, создании бренда и продвижении его в Интернете.

формула расчета, анализ полученных данных – Science Portal

Любой компании важно продуктивно выполнять свою работу, получать достаточную прибыль для покрытия налогов и собственного развития, избегать различных финансовых трудностей и быть на несколько шагов впереди конкурентов. Чтобы сделать это и заинтересовать инвесторов, ее сотрудникам необходимо рассчитать показатель финансового состояния организации, сравнив результаты с другими фирмами той же отрасли. Таким образом, можно простыми словами ответить на вопрос: «Что такое EBITDA?». Это вид экономического анализа эффективности предприятия в соответствии с определенными стандартами рентабельности.

Сама аббревиатура в переводе с английского языка означает «прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации», а название «EBIT» расшифровывается как «прибыль до вычета процентов и налогов». То есть выполнение этих операций имеет ограничения и помогает установить численность потока средств для уплаты долгов и возврата инвестиций. Компании, чья работа подвергается анализу EBITDA, должны находиться в относительно похожих экономических условиях для успешного расчета и сравнения.

Самостоятельное вычисление

Конечно же, уровень прибыли своего бизнеса можно вычислить самостоятельно, используя общую формулу EBITDA. Она выглядит так:

  1. EBITDA = Выручка продаж – Затраты без учета амортизации, налогов и процентов к уплате (прямой способ).
  2. EBITDA = Чистая прибыль + Налог на прибыль + Проценты к уплате + Амортизация (обратный способ).

Также сотрудники компании могут воспользоваться формулой расчета EBITDA по балансу. Определение этого коэффициента происходит на основе данных, полученных в соответствии с МСФО, и по статьям бухгалтерского баланса, написанных с соблюдением РСБУ.

Следует помнить, что положительный показатель еще не свидетельствует о наличии чистой прибыли у фирмы, так как уплата процентов, расходы на налоги и амортизация могут привести к убытку. Число, которое ушло в минус, говорит о том, что производство все еще достигает планки операционной деятельности. Оценивая финансовую независимость заемщиков, банки смотрят на коэффициент отношения долга к EBITDA (долговой нагрузки). К оптимальным причисляются показатели в пределах 2,0-2,5, которые означают, что владельцу предприятия можно доверять.

Нахождение EBITDA – долгая и кропотливая работа, от выполнения которой зависит величина инвестиционного потока. Ошибки во время вычисления недопустимы, а потому процесс расчета формулы вручную становится еще более трудоемким, что является его главным недостатком. Чтобы не допустить промахов, воспользуйтесь нашим онлайн-сервисом для автоматического нахождения показателя.

Автоматический подсчет

Чтобы оценить рентабельность фирмы с помощью программы, действуйте так:

  1. Посетите сервис для проведения расчетной операции.
  2. Выберите, какой использовать показатель вычисления – EBITDA или EBIT, нажав на соответствующую кнопку вверху экрана.
  3. Заполните пустые поля напротив названий, в том числе «Чрезвычайные доходы», «Уплаченные проценты» и другие строки.
  4. Нажмите на «Применить».

Программа тут же покажет результаты расчета.

Пример работы с нашим сервисом

В полях приложения для определения уровня рентабельности были использованы следующие данные (указаны в миллиардах, валюта – рубли):

Программа за несколько секунд вычислила следующие показатели EBITDA и EBIT:

Полученный коэффициент позволяет провести сравнение нескольких организаций без учета структуры капитала, налоговых ставок и нюансов учетной политики.

Программа работает бесплатно, воспользоваться ею можно в любое время.

Декомпозиция онлайн — бесплатный сервис по расчету воронки бизнеса онлайн

Количество показов ваших объявлений (в Я.Директ или G.Adwords, к примеру)

Сколько процентов из всех, кто увидит объявление, кликнет на него. (для рекламы в Я.Директ и G.Adwords в среднем- от 1 до 10%, для таргетинга в соц.сетях в среднем от 0,1 до 1,5%

Кол-во кликов (переходов) из вашей рекламной кампании за период. Если вы выбрали период показов — месяц, то и число кликов соответственно за месяц будет отображаться.

Сколько процентов из всех зашедших на сайт оставит заявку или позвонит или купит (сделает полезное действие для вас)

Кол-во заявок которые вы получите за период

Сколько процентов из всех заявок за период станут в итоге вашими клиентами

Клиенты

Как посчитать средний чек, если у вас несколько товаров по разным ценам? Возьмите всю выручку за день/неделю/месяц и поделите на количество продаж за этот же период.

Рентабельность продаж — отношение операционной прибыли к выручке. Считается по формуле R = (операц. прибыль / выручку)*100%. Как посчитать здесь операционную прибыль? Вычтите из выручки все расходы, кроме расходов на рекламу (они учитываются позже в формуле)

Ожидаемая чистая прибыль за период. Здесь уже учтены все расходы, включая расходы на рекламу

Показы объявлений

Конверсия1 (сайта)

Конверсия2
(в продажу)

Рентабельность
(без рекламы)

Чистая
прибыль

Сколько вам стоит получить одну заявку с сайта, учитывая цену за клик и конверсию сайта.

Сколько вам стоит 1 клиент, учитывая цену за клик, конверсию 1 и 2

ROI — коэффициент, показывающий окупаемость инвестиций. Здесь считается так: ROI = ((Средний чек*Кол-во клиентов*Рентабельность(без рекламы)- Расходы на рекламу)/ Расходы на рекламу) * 100%

Делайте прогнозы, смотрите как различные показатели
влияют на результат ваших проектов

Нажми на лайк, если считаешь
что сервис полезен

+

Добавить еще 4 строчки

  • 1

    Узнать, сколько нужно сделать кликов (получить лидов), если известна чистая прибыль, которую хотим получить.

  • Введите значение CTR, цену за клик, % конверсии первой и второй, средний чек, рентабельность и в конце чистую прибыль которую нужно получить.

  • 2

    Узнать, какую прибыль получим, если известно число показов объявлений.

  • Введите число показов, CTR компании, цену за клик, показатели конверсий, а также средний чек и рентабельность.

  • 3

    Посчитать ROI (окупаемость вложений в рекламу), среднюю цену 1 лида и 1 клиента при заданных значениях всех конверсий.

  • Эти метрики рассчитываются автоматически при решении первой или второй задачи. Главное, не забудьте ввести цену за клик.

Пример «Рентабельность клиента» для Power BI: обзор — Power BI

  • Статья
  • Чтение занимает 10 мин
Были ли сведения на этой странице полезными?

Оцените свои впечатления

Да Нет

Хотите оставить дополнительный отзыв?

Отзывы будут отправляться в корпорацию Майкрософт.

Нажав кнопку «Отправить», вы разрешаете использовать свой отзыв для улучшения продуктов и служб Майкрософт. Политика конфиденциальности.

Отправить

В этой статье

Образец «Рентабельность клиента» включает панель мониторинга, отчет и набор данных для компании, производящей маркетинговые материалы. Эту панель мониторинга создал финансовый директор для просмотра основных метрик о пяти руководителях подразделения, продуктах, клиентах и валовой прибыли. Здесь можно легко увидеть факторы, влияющие на прибыль.

Этот пример входит в серию, демонстрирующую, как использовать Power BI с бизнес-данными, отчетами и панелями мониторинга. Он создан на основе реальных данных obviEnce, которые были анонимизированы. Данные доступны в нескольких форматах: встроенный в службу образец, PBIX-файл Power BI Desktop или книга Excel. См. сведения в статье Примеры данных, доступные для использования в службе Power BI.

В этом руководстве описано, как использовать встроенный образец «Рентабельность клиента» в службе Power BI. Так как в Power BI Desktop и службе возможности работы с отчетами практически не отличаются, этот же пример PBIX-файла можно использовать и в Power BI Desktop.

Вам не требуется лицензия Power BI для просмотра примеров в Power BI Desktop. Если у вас нет лицензии Power BI Pro или Premium на пользователя (PPU), можно сохранить пример в личной рабочей области в службе Power BI.

Получение примера

Прежде чем использовать образец, сначала скачайте его в службе Power BI в виде PBIX-файла или книги Excel.

Скачивание встроенного образца

  1. Откройте службу Power BI (app.powerbi.com), войдите в систему и откройте рабочую область, где хотите сохранить пример.

    Если у вас нет лицензии Power BI Pro или Premium на пользователя (PPU), можно сохранить пример в личной рабочей области.

  2. В левом нижнем углу выберите Получить данные.

  3. На странице Получение данных выберите Примеры.

  4. Выберите Рентабельность клиента — пример, а затем элемент Подключиться.

  5. Power BI импортирует образец и добавит панель мониторинга, отчет и набор данных из него в текущую рабочую область.

Получение PBIX-файла для этого примера

Кроме того, вы можете скачать пример пакета «Рентабельность клиента» в виде PBIX-файла, предназначенного для работы в Power BI Desktop.

Получение книги Excel для этого примера

Если вы хотите просмотреть источник данных для этого примера, он также доступен в виде книги Excel. Книга содержит листы Power View, которые можно просматривать и изменять. Чтобы просмотреть необработанные данные, включите надстройки анализа данных и выберите Power Pivot > Управление. Чтобы включить надстройки Power View и Power Pivot, перейдите к разделу Просмотр примеров Excel непосредственно из Excel.

Какие данные отображаются на информационной панели?

В рабочей области, где сохранен пример, найдите и выберите панель мониторинга «Рентабельность клиента»:

Плитки панели мониторинга, охватывающей всю компанию

  1. Откройте панель мониторинга в службе Power BI. Плитки панелей мониторинга позволяют нашему финансовому директору отслеживать важные метрики на уровне всей компании. Когда она видит что-то интересное, она щелкает плитку, чтобы проанализировать данные более подробно.

  2. Просмотрите плитки слева на панели мониторинга.

    Обратите внимание на следующие сведения:

    • Валовая прибыль компании составляет 42,5 %.
    • У нее 80 клиентов.
    • Она продает пять разных продуктов.
    • В феврале у компании наблюдалось наименьшее расхождение дохода с бюджетом, а в марте — наибольшее.
    • Основная часть дохода поступает из восточного и северного регионов. Валовая прибыль никогда не выходила за пределы бюджета, подразделения ER-0 и MA-0 требуется изучить более подробно.
    • Итоговый доход за этот год приближается к бюджету.

Плитки панели мониторинга по отдельным руководителям

Плитки в правой части панели мониторинга содержат показатели команды. Финансовому директору нужно следить за работой своих руководителей, а эти плитки дают общее представление о доходах с использованием доли валовой прибыли (GM%). Если для любого из руководителей возникает неожиданная тенденция по доле валовой прибыли, директор может подробнее изучить данный вопрос.

Анализируя плитки панели мониторинга по отдельным руководителям, мы можем сделать следующие наблюдения:

  • Все руководители, за исключением Карлоса, превысили показатели целевых продаж. Но у него самый высокий показатель фактических продаж.
  • Руководитель Annelie имеет самую низкую долю валовой прибыли, но с марта этот показатель стабильно увеличивается.
  • С другой стороны, у Valery наблюдается значительное снижение показателя GM%.
  • У Andrew наблюдается переменный успех.

Просмотр базовых данных панели мониторинга

На этой панели мониторинга содержатся плитки со ссылками на отчет и книгу Excel.

Открытие источника данных в Excel Online

На этой панели мониторинга закреплены две плитки из книги Excel: Target vs Actual (Целевые и фактические продажи) и Year Over Year Revenue Growth (Рост дохода в годовом исчислении). Если вы выберете любую из этих плиток, Power BI откроет источник данных. В данном случае это Excel Online.

  1. Выберите Target vs Actual (Целевые и фактические показатели). Excel Online открывается в службе Power BI.

  2. Обратите внимание, что книга содержит три вкладки с собранными данными. Откройте COGS.

  3. Итоговый доход превышает затраты на достаточную долю. Вид графика «Итоговый доход» соответствует высоте столбцов затрат. Вы можете взаимодействовать с данными, выполняя их фильтрацию, срез, детализацию и т. д. Например, рассмотрим сравнение прибыли и COGS для одной отрасли.

    a. В срезе Industry (Отрасль) выберите Retail (Розничная торговля).

    b. Мы видим, что вопросами отрасли розничной торговли занимаются только два региональных менеджера: Эндрю и Карлос.

    c. Итоговый доход превышает затраты на достаточную долю до III квартала 2014 г. Если посмотреть на гистограмму с накоплением, можно увидеть аномальные данные, которые лучше изучить. Действительно ли у нас не было затрат в июле? Мы получили возврат денег от третьей стороны?

  4. Продолжаем изучение. Если вы найдете что-то интересное, выберите Закрепить в правом верхнем углу, чтобы закрепить элемент на панели мониторинга.

  5. Чтобы вернуться на панель мониторинга, нажмите кнопку со стрелкой назад в браузере.

Открытие основного отчета Power BI

Многие плитки на панели мониторинга примера «Рентабельность клиента» закреплены из соответствующего базового примера отчета.

  1. Выберите одну из этих плиток, чтобы открыть отчет в режиме чтения.

    Если эта плитка была создана с помощью компонента «Вопросы и ответы», при ее выборе открывается окно «Вопросы и ответы». Выберите Exit Q&A (Выход из вопросов и ответов), чтобы вернуться на панель мониторинга и попробовать другую плитку.

  2. Отчет содержит три страницы. Вы можете выбрать нужную страницу на панели Страницы слева.

    • Team Scorecard (Командная система показателей) содержит сведения о работе и показателях пяти руководителей.
    • Industry Margin Analysis (Анализ прибыльности по отрасли) позволяет проанализировать рентабельность с учетом состояния всей отрасли.
    • Executive Scorecard (Система показателей руководства) позволяет просмотреть данные для каждого из руководителей в формате с настраиваемым размером страницы.

Страница Team Scorecard (Командная система показателей)

Давайте подробнее рассмотрим двух участников команды и разберемся, какие именно сведения можно получить:

  1. В срезе Executive (Руководитель) слева выберите имя Andrew, чтобы отфильтровать страницу отчета и отобразить только сведения об Andrew:

    • Для быстрого определения ключевого показателя эффективности посмотрите на поле Revenue Status (Total Year) (Состояние дохода за весь год) для Andrew, оно зеленое, значит, этот руководитель работает хорошо.
    • Диаграмма Дисперсия % дохода от бюджета по месяцу и руководителю показывает, что, за исключением отставания в феврале, Andrew обеспечивает приемлемые показатели. Больше всего он работает в восточном регионе, где обслуживает 49 клиентов и 5 из 7 продуктов. Его показатель GM% не является самым высоким или самым низким.
    • Диаграмма RevenueTY and Revenue % Var to Budget by Month (Дисперсия дохода за год и % дохода от бюджета по месяцу) показывает, что уровень доходов неуклонно растет. Но если щелкнуть квадрат для центрального региона (Central) на диаграмме «дерево», выясняется, что Andrew имеет доход только в марте и только в Индиане. Это запланированное поведение или стоит разобраться в этом подробнее?
  2. Теперь перейдем к Valery. В срезе Executive (Руководитель) выберите имя Valery, чтобы отфильтровать страницу отчета и отобразить только данные об этом руководителе.

    • Обратите внимание на красный ключевой показатель эффективности для Revenue Status (Total Year) (Состояние дохода за весь год). Это определенно требует более подробного рассмотрения.
    • У этого руководителя наблюдаются проблемы и с отклонением дохода, так как установленные границы доходности не соблюдаются.
    • Valery имеет всего девять клиентов, обрабатывает только два продукта и работает практически только с клиентами в северном регионе. Такая специализация может объяснять широкие колебания метрик этого руководителя.
    • При выборе квадрата North (Север) на диаграмме «дерево» становится видно, что валовая прибыль Valery в северном регионе согласуется с общим уровнем прибыли.
    • Выбирая другие квадраты в разделе Total Revenue by Region (Итоговый доход по регионам), можно узнать о сложившейся ситуации: у этого руководителя показатель GM% колеблется в пределах от 23 до 79 %, а показатели доходов во всех регионах, за исключением северного, имеют четко выраженный сезонный характер.
  3. Продолжайте анализировать данные, чтобы узнать о причинах низкой производительности Valery. Просмотрите регионы, другие подразделения, а также следующую страницу отчета — Industry Margin Analysis (Маржинальный анализ по отрасли).

Маржинальный анализ по отрасли

Эта страница отчета содержит другой срез данных. На ней рассматривается валовая прибыль для всей отрасли, разделенной на сегменты. Финансовый директор использует эту страницу для сравнения метрик компании и подразделений с метриками всей отрасли, чтобы выявлять и обеспечивать рентабельность. Вы можете спросить, почему на этой странице приведена диаграмма Gross Margin % by Month and Executive (Валовая маржа в % по месяцам и руководителям), ведь она относится к конкретной команде? Ее наличие позволяет отфильтровать страницу по руководителю подразделения.

  1. Как рентабельность зависит от отрасли? Как распределяются продукты и клиенты в зависимости от отрасли? Чтобы ответить на эти вопросы, выберите одну или несколько отраслей в верхней левой части (начните с отрасли товаров народного потребления — CPG). Чтобы очистить фильтр, выберите значок очистки.

  2. На пузырьковой диаграмме Revenue Var % to Budget, GM%, and RevenueTY by Industry (Отклонение дохода в % от бюджета, валовая маржа в % и доход за год по отрасли) финансовый директор ищет самые крупные пузырьки, так как именно они оказывают наибольшее влияние на прибыль. Чтобы легко определить влияние каждого руководителя по отраслевому сегменту, отфильтруйте на странице данные, выбрав имя руководителя на диаграмме с областями.

  3. Выбирая на странице разных руководителей, обратите внимание на следующее:

    • У руководителя Andrew область влияния распространяется на множество разных отраслевых сегментов, а показатели GM% и Var% изменяются в широких пределах, причем первый больше изменяется в положительную сторону.
    • Annelie имеет аналогичную диаграмму, однако данный руководитель работает лишь с несколькими отраслевыми сегментами, специализируясь на федеральном сегменте и продукте Gladius.
    • Carlos специализируется на сегменте служб и получает хороший доход. Он значительно улучшил отклонение по высокотехнологичному сегменту, а также продемонстрировал крайне высокие показатели относительно бюджета в новом для себя сегменте — промышленном.
    • Tina работает с небольшим количеством сегментов и имеет наибольший показатель GM%, однако небольшой размер пузырьков показывает, что данный руководитель оказывает минимальное влияние на доходы компании.
    • Valery, который отвечает только за один продукт, работает всего в пяти отраслевых сегментах. Влияние этого руководителя носит сезонный характер, но всегда дает крупные пузырьки, указывая на ощутимый вклад в доходы компании. Объясняется ли низкая производительность этого руководителя особенностями отраслевых сегментов?

Executive Scorecard (Система показателей руководства)

Эта страница имеет формат с настраиваемым размером страницы.

Углубленное изучение данных с помощью задания вопросов в поле вопросов и ответов

Для нашего анализа было бы полезно определить, из какой отрасли Valery получает наибольший доход. Давайте воспользуемся вопросами и ответами.

  1. В верхней части панели мониторинга выберите Задать вопрос о своих данных, чтобы открыть поле «Вопросы и ответы».

  2. В поле вопроса введите total revenue by industry for Valery (общий доход по отрасли для Valery). Обратите внимание на обновление визуализации по мере ввода вопроса.

    Как видно, основной областью доходов Valery является сфера услуг.

Углубленное изучение с помощью фильтров

Давайте рассмотрим отрасль распространения.

  1. Откройте страницу отчета Industry Margin Analysis (Маржинальный анализ по отрасли).

  2. Не выбирая какие-либо визуализации на странице отчета, разверните область фильтров справа, если она еще не развернута. В области Фильтры должны отображаться только фильтры уровня страницы.

  3. Найдите фильтр для отрасли и щелкните стрелку, чтобы развернуть список. Теперь добавим фильтр страницы для отрасли распространения. Сначала очистите все выделения, сняв флажок Выделить все. Затем установите только флажок Distribution (Дистрибуция).

  4. На диаграмме Gross Margin % by Month and Executive (Валовая прибыль в % по месяцу и руководителю) видно, что клиенты из данной отрасли есть только у Valery и Tina, а Valery работает с этой отраслью только с июня по ноябрь.

  5. Выберите Tina, а затем Valery в условных обозначениях диаграммы Gross Margin by Month and Executive (Валовая прибыль по месяцу и руководителю). Обратите внимание, что на диаграмме Total Revenue by Product (Общий доход по продукту) доля у Tina меньше, чем у Valery.

  6. Чтобы просмотреть фактический доход, выберите поле «Вопросы и ответы» в панели мониторинга и введите total revenue by executive for distribution by scenario (общий доход по руководителю для дистрибуции по сценарию).

    Аналогичным образом можно изучить другие отрасли и даже добавить клиентов в визуальные элементы, чтобы понять причины такого уровня производительности Valery.

Дальнейшие действия: Подключение к данным

В этой среде можно свободно экспериментировать, так как сохранять изменения не требуется. Однако если изменения сохраняются, всегда можно выбрать функцию Получить данные для получения новой копии этого примера.

Мы надеемся, что из этого обзора вы узнали, как с помощью панелей мониторинга, вопросов и ответов, а также отчетов Power BI можно получить представление о данных из примера. Теперь ваша очередь — выполните подключение к собственным данным. С помощью Power BI можно подключаться ко многим типам источников данных. Дополнительные сведения см. в руководстве по началу работы со службой Power BI.

Калькулятор маржи валовой прибыли

— формула для расчета процента наценки

Калькулятор маржи валовой прибыли — формула для расчета процента наценки Перейти к содержанию
  • Начать
    • Начать свой бизнес
    • Брендинг

      Выглядеть профессионально и помогать клиентам связываться с вашим бизнесом для начала продаж

  • Продажа
    • Продажа везде
    • Интернет-магазин

      Продажа через Интернет через веб-сайт электронной коммерции

    • Точка продаж

      Продажа в розничных точках, всплывающих окнах и других кнопках

    • 9 90 существующий веб-сайт или блог в онлайн-магазин

    • Оформление заказа

      Обеспечьте быструю и удобную процедуру оформления заказа

    • Каналы продаж

      Привлеките миллионы покупателей и увеличьте продажи

    • Оптовый рынок

      Продавайте свои товары оптом розничным торговцам со всех концов США

    • 9

      3

    • Индивидуальные инструменты для витрины

      Выделяйтесь с помощью индивидуализированных коммуникаций erce

    • Международная торговля

      Привлекайте покупателей на новых рынках с помощью инструментов международных продаж

Открыть главную навигацию
  • Начать
    • Начать свой бизнес
    • Брендинг

      Выглядеть профессионально и помогать клиентам связываться с вашим бизнесом для начала продаж

  • Продажа
    • Продажа везде
    • Интернет-магазин

      Продажа через Интернет через веб-сайт электронной коммерции

    • Точка продаж

      Продажа в розничных точках, всплывающих окнах и других кнопках

    • 9 90 существующий веб-сайт или блог в онлайн-магазин

    • Оформление заказа

      Обеспечьте быструю и удобную процедуру оформления заказа

    • Каналы продаж

      Привлеките миллионы покупателей и увеличьте продажи

    • Оптовый рынок

      Продавайте свои товары оптом розничным торговцам со всех концов США

    • 9

      3

    • Индивидуальные инструменты для витрины

      Выделяйтесь с помощью индивидуализированных коммуникаций erce

    • Международная торговля

      Привлечение покупателей на новых рынках с помощью инструментов международных продаж

  • Рынок
  • Управление

Открывается в новом окнеОткрывает внешний сайтОткрывает внешний сайт в новом окне

Этот простой калькулятор поможет вам определить отпускные цены на вашу продукцию, чтобы сэкономить деньги и увеличить прибыль

Необходимо разработать эффективную ценовую стратегию для вашего бизнеса? Во-первых, вам нужно выяснить свои наценки и размер прибыли.

Простой в использовании калькулятор маржи Shopify поможет вам найти выгодная цена продажи вашего продукта.

Для начала просто введите валовую стоимость каждого предмета и процент прибыли, которую вы хотели бы получить. делать с каждой продажи. После нажатия «рассчитать» инструмент запустит те цифры через свою формулу маржи прибыли, чтобы найти окончательную цену, которую вы должны взимать плату с ваших клиентов.

Оттуда вы можете эффективно оценить свою продукцию и начать прибыль с каждой продажи.

Калькулятор рентабельности по отраслям

Калькулятор нормы прибыли для сферы услуг и торговли

Часто задаваемые вопросы


Маржа прибыли указывает на прибыльность продукта, услуги или бизнеса. Это выражается как процент; чем выше число, тем прибыльнее бизнес.

Как рассчитать валовую прибыль?


С помощью калькулятора легко определить маржу валовой прибыли автоматически. Чтобы рассчитать вручную, вычтите себестоимость проданных товаров (COGS) из чистых продаж (валовая выручка минус доход, надбавки и скидки).Затем разделите эту цифру на чистые продажи, чтобы рассчитать валовую прибыль. маржа в процентах.

Бесплатный калькулятор прибыли Shopify сделает это за вас, но вы также можете использовать следующую формулу:

    1. Шаг 1: X (чистые продажи) — Y (себестоимость) = Z
    1. Шаг 2: Z / X (чистые продажи) = % валовой прибыли

Как рассчитать маржу прибыли в 20%?


Следуйте этим простым шагам, чтобы рассчитать маржу прибыли в размере 20%:

  • 1. Используйте 20% в десятичной форме, что равно 0,2.
  • 2. Вычтите 0,2 из 1, чтобы получить 0,8
  • 3. Разделите первоначальную цену вашего товара на 0,8
  • 4. Полученное число показывает, сколько вы должны брать за 20% прибыли

Как работает калькулятор рентабельности?


Бесплатный калькулятор прибыли от Shopify быстрый и простой в использовании, для начала:

  • 1.Перейдите на страницу shopify.com/tools/profit-margin-calculator
  • .
  • 2. Введите свои данные в онлайн-форму
  • 3. Нажмите «Рассчитать прибыль»

Сколько стоит использование калькулятора маржи прибыли?


Калькулятор размера прибыли — это бесплатный инструмент, который Shopify предлагает предприятиям. Это означает, что нет никаких затрат на его использование.

Нажмите cmd + d, чтобы добавить в закладки

Нажмите cmd + d, чтобы добавить в закладки

Дополнительные ресурсы

Калькулятор маржи прибыли — TimeCamp

Как рассчитать маржу прибыли?

Расчет нормы прибыли позволит легко определить цену продажи вашего продукта.Вы убедитесь, что цена продажи вашего продукта привлекательна для клиентов, разумна и приносит прибыль вашему бизнесу.

Для расчета нормы прибыли вы можете использовать Excel. Этот метод, однако, требует, чтобы вы знали, как применять правильные формулы. Но с автоматическим онлайн-калькулятором вы обеспечите точность расчетов.

Для определения нормы прибыли вам понадобятся два значения:

  • Себестоимость проданных товаров (COGS) — затраты, непосредственно связанные с созданием продукта
  • Выручка — сколько денег вы получаете от продажи вашего продукта. Это относится к основным бизнес-операциям. В нее не включаются другие расходы, например, затраты на аренду офиса и наем сотрудников.

Просто введите цифры в калькулятор размера прибыли, и приложение сделает всю работу за вас.

Формула маржи прибыли

Формула маржи прибыли представляет собой простой метод расчета и выглядит следующим образом:

Валовая прибыль = (выручка — себестоимость) ÷ выручка

Например, если вы продаете футболку за 100 долларов, это стоит вам 55 долларов, чтобы сделать и отправить его вашему клиенту.Ваша валовая прибыль равна 45, потому что: 100 долларов (чистые продажи) — 45 долларов (себестоимость) = 45 долларов (валовая прибыль).

Маржа валовой прибыли рассчитывается в процентах, поэтому необходимо разделить валовую прибыль на чистые продажи: 45 дол. ÷ 100 дол. = 45%.

Прибыль — это фактические затраты, которые вы получаете от продажи продукта.

Онлайн-калькулятор маржи прибыли от TimeCamp использует эту формулу для точного расчета маржи прибыли.

Определения и терминология

Существует множество финансовых терминов, важных для продаж и ведения бизнеса.Вот самые важные из них, которые могут оказаться полезными при использовании нашего калькулятора маржи.

Маржа валовой прибыли

Хотя эти два термина — валовая прибыль и валовая прибыль — взаимозаменяемы, между ними есть одно большое различие. Валовая прибыль выражается в процентах, а валовая прибыль – в валюте.

Кроме того, валовая прибыль рассчитывается с учетом только чистых продаж или продажной цены за вычетом себестоимости. Это не касается других расходов вашего бизнеса, таких как, например, расходы на продажу, общие административные расходы, расходы на содержание офиса и сотрудников.

Чтобы было проще, вы можете думать об этом как о проценте валовой прибыли.

Маржа чистой прибыли

Маржа чистой прибыли (или чистая маржа) обычно выражается в процентах, но также может быть представлена ​​в десятичной форме. Это прибыль после вычета всех расходов и издержек (например, налогов, маркетинговых расходов, административных расходов, аренды офиса).

Маржа чистой прибыли = Доход — затраты

Маржа чистой прибыли помогает оценить, покрываются ли операционные расходы и продукт, который вы продаете, является прибыльным и приносит пользу компании.

Маржа операционной прибыли

Формула маржи операционной прибыли проста: Маржа операционной прибыли = операционная прибыль ÷ общий доход

Чтобы рассчитать операционную прибыль, вам необходимо вычесть из дохода все операционные доходы, такие как себестоимость, расходы на ведение бизнеса, налоги. , и интересы.

Маржа операционной прибыли также выражается в процентах.

Маржа операционной прибыли показывает, насколько хорошо управляется компания, поскольку она включает в себя переменные затраты, которые могут меняться с течением времени и при различных обстоятельствах.Не всегда легко управлять этими расходами.

Калькулятор маржи — Рассчитайте маржу прибыли

Используйте этот калькулятор маржи, чтобы легко рассчитать маржу прибыли (операционную маржу), валовую или чистую прибыль или доход, необходимый для достижения заданной маржи. Введите стоимость и либо общий доход , валовую/чистую прибыль или процент валовой/чистой прибыли для расчета оставшихся двух.

    Быстрая навигация:

  1. Как пользоваться калькулятором маржи?
  2. Что такое валовая прибыль?
  3. Что такое чистая прибыль?
  4. Формула валовой прибыли
  5. Формула чистой прибыли
  6. Как рассчитать маржу прибыли?
  7. Что такое хорошая валовая прибыль?

    Как пользоваться калькулятором маржи?

Этот универсальный калькулятор размера прибыли поможет вам рассчитать:

  • прибыль, маржа валовой/чистой прибыли и наценка с учетом затрат и валовой/чистой выручки.
  • выручка, маржа валовой/чистой прибыли и наценка с учетом затрат и валовой/чистой прибыли.
  • выручка, прибыль и наценка с учетом себестоимости и маржи прибыли.

Просто введите стоимость и другие бизнес-показатели в зависимости от желаемого результата и нажмите «Рассчитать». Вы можете легко копировать/вставлять результаты, используя значок буфера обмена рядом с каждым значением. Знание вашей маржи и наценки, необходимой для достижения заданной чистой или валовой прибыли, может помочь вам вести бизнес более успешно.

    Что такое маржа валовой прибыли?

Маржа валовой прибыли (также известная как операционная маржа, маржа операционной прибыли, маржа операционной прибыли, маржа EBIT) является ключевым показателем эффективности бизнеса, показывающим прибыльность компании, продукта или инвестиционного проекта. Он отлично подходит для внутреннего сравнения одного периода с другим, выявления тенденций прибыльности, а также для сравнения с предприятиями аналогичных отраслей, ниш, размеров и возраста.

Маржа прибыли очень важна, поскольку она сообщает процента от общего дохода, преобразованного в операционную прибыль (до налогообложения). Он часто используется инвесторами в качестве коэффициента эффективности или процентной метрики, поскольку он является косвенным показателем потенциальных выплат дивидендов, потенциала реинвестирования и общей платежеспособности. Результатом является измерение того, какая часть дохода компании остается после уплаты налогов и других косвенных затрат (таких как бонусы, процентные платежи) после оплаты переменных производственных затрат, таких как заработная плата, исходные материалы, подрядчики и т. д.Более высокая операционная маржа означает, что компания несет меньший финансовый риск, поскольку она может с большей легкостью справляться с фиксированными расходами.


    Что такое чистая прибыль?

В то время как маржа валовой прибыли представляет собой маржу до уплаты налогов и процентов, она учитывает износ и амортизацию в стоимостной части уравнения. Маржа чистой прибыли будет включать вычеты налогов и процентных платежей. Чтобы рассчитать ее, включите налоги и проценты в значение поля ввода «Стоимость» в нашем калькуляторе маржи прибыли.

Таким образом, для чистой маржи переменная «Стоимость» включает как себестоимость (себестоимость проданных товаров), расходы (операционные расходы и различные расходы), так и проценты и налоги, тогда как для валовой маржи переменная «Стоимость» представляет собой только себестоимость и расходы.

    Формула валовой прибыли

Формула валовой прибыли:

Маржа = Операционная прибыль / Выручка

Операционная прибыль также называется «операционной прибылью», тогда как выручка представляет собой общую стоимость продаж и обычно тесно связана с продажной ценой.Во многих случаях общие затраты и выручка известны, а требуется получить операционную прибыль и маржу. В таких обстоятельствах больше подходит следующая формула маржи прибыли , поэтому она используется в нашем калькуляторе маржи g :

Маржа = (Доход — Стоимость) / Доход

Оба входных значения указаны в соответствующей валюте, а результирующая маржа прибыли представляет собой процент (процент валовой маржи, например 10%), полученный после умножения результата на 100. Обратите внимание, что наш калькулятор маржи прибыли не конвертирует валюту, поэтому убедитесь, что вы вводите значения в одной и той же валюте.

    Формула чистой маржи

Чтобы вычислить маржу чистой прибыли, просто используйте приведенное выше уравнение валовой маржи, но включите налоги и процентные платежи в переменную затрат. Для валовой прибыли стоимость означает только стоимость проданных товаров и операционные расходы, тогда как для чистой маржи это стоимость проданных товаров и расходы плюс налоги плюс процентные платежи по заемному капиталу.

    Как рассчитать размер прибыли?

Зная приведенную выше формулу, вы должны начать с оценки себестоимости продукции, которая включает в себя все переменные затраты на производство товаров или услуг, которые продает предприятие. При расчете за прошлый период вы уже знаете валовой доход, полученный от продажи товаров или услуг. Просто подставьте числа в формулу № 2 выше, и вы получите результат. Например, если затраты составляют 100 000 долларов США, а доход составляет 120 000 долларов США, уравнение принимает вид: Маржа = (120 000 — 100 000) / 120 000 = 20 000 / 120 000 = 1/6, что является коэффициентом маржи, говорящим вам, что на каждые 6 долларов продаж бизнес получает 1 доллар прибыли.Чтобы преобразовать в проценты, умножьте на 100: 1/6 * 100 = 16,67% операционной прибыли.

Если вы знаете только затраты и прибыль, просто сложите их вместе, чтобы получить доход, а затем снова подставьте в уравнение №2. Если вы хотите рассчитать прибыль и/или доход, необходимые для достижения заданной маржи, просто введите стоимость и процент маржи в наш калькулятор, и он сделает все остальное.


    Что такое хорошая валовая прибыль?

Хотя расчет нормы прибыли полезен сам по себе, некоторым может потребоваться дополнительный контекст для интерпретации чисел.Как правило, хорошая норма прибыли должна позволять бизнесу покрывать свои переменные и постоянные расходы и получать прибыль, чтобы компенсировать владельцам капитала их риск (временное предпочтение). Это индивидуальных для каждого бизнеса или инвестиционного проекта, и то, что является «хорошей прибылью», во многом зависит от вариантов, с которыми она сравнивается, а также от предполагаемого риска.

Рассчитать коэффициенты прибыльности — онлайн-инвестиции [книга]

Рассчитать и оценить рентабельности компании, чтобы определить ее шансы на будущий успех .

Один из краеугольных камней успешный долгосрочное инвестирование — это поиск акций, прибыль которых растет стабильно. Идея этого подхода заключается в том, что компания, которая постоянно увеличивает свою прибыль, в конечном итоге увидит цену своей акции так же расти. Хотя компании могут увеличить свои доходы за счет продавая больше товаров или услуг, они также должны помнить о том, сколько каждого доллара продаж представляет собой прибыль в их бухгалтерских книгах, если они хотят заработать как можно больше денег (что является любым цель компании, в конце концов). Есть несколько способов для оценки прибыльности компании, и каждый способ показывает, насколько хорошо управляется компания и является ли компания хорошо настроены на будущее.

Как канарейки в угольной шахте, прибыль поля служат ранним предупреждением устройство. Если маржа прибыли начнет падать, прибыль может начать уменьшаться. снижение, что часто приводит к падению курса акций. Наблюдая за тенденции к снижению размера прибыли, вы можете продать компанию до того, как она снижение производительности вредит вашему портфелю.Ключевая доходность отношения к изучить брутто маржа , маржа операционной прибыли , маржа чистой прибыли и прибыль до налогообложения поле .

Начните свой анализ компании прибыльность путем изучения его валовой прибыли . Эта цифра показывает, насколько дешево компания может производить или приобретать товары, которые он продает клиентам. Чтобы рассчитать валовая прибыль компании, вам сначала нужно определить его валовая прибыль , то есть сумма, которую компания получает от своего основного бизнеса после оплаты стоимости реализованных товаров (стоимость сырья и материалов производство), но до учета заработной платы, маркетинга, проценты, налоги. Для розничной компании себестоимость проданных товаров сумма, которую он платит поставщикам за продукты, которые хранятся на его полках. Используя отчет о прибылях и убытках компании, вы можете рассчитайте валовую прибыль по этим переменным, как показано в примере 4-43.

Пример 4-43. Формулы для расчета валовой прибыли и валовой прибыли

 Валовая прибыль = общий доход - себестоимость проданных товаров (COGS)
% Валовая прибыль = (Валовая прибыль / Общий доход) * 100 

Валовая прибыль компании дает вам хорошее представление о базовая рентабельность основной деятельности компании операции. Предприятия стремятся поддерживать свою валовую прибыль на уровне возможно, сохраняя их сырье и производственные затраты на низком уровне, потому что компания с более низкими затратами на продукцию лучше контролирует цены, которые он может взимать со своих клиентов. Помимо содействия свою общую прибыль, этот более высокий уровень эффективности может помочь компания борется с давлением со стороны конкурентов или переживает трудные времена.

Нет достаточно, чтобы компания имела низкую валовую маржи, однако. Независимо от того, насколько дешево они могут производить товары или приобрести инвентарь для своих полок, они также должны управлять расходы, связанные с реализацией этих товаров. действующий Маржа прибыли оценивает эти расходы и их влияние на общая рентабельность компании.

Вы рассчитываете операционную прибыль компании прибыль (или операционный доход ) на добавление к себестоимости проданных товаров остальных понесенных расходов непосредственно в бизнесе, и вычитая результат из выручки. Эти другие расходы называются продажа , общая , и административные расходы (SG&A), и включают расходы на администрирование, заработная плата, реклама и маркетинг. Также известен операционный доход как прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) [Совет № 29] .

Расчет маржи операционной прибыли с использованием операционного дохода из отчета о прибылях и убытках компании, как в примере 4-44.

Пример 4-44. Формула для маржи операционной прибыли

 % Маржа операционной прибыли = (Операционная прибыль / Общий доход) * 100 

Маржа операционной прибыли выходит за рамки вопроса о том, компания может производить товары недорого, чтобы проверить, является ли Компания разумно тратит деньги на остальные накладные расходы. Если коммерческие и административные расходы компании превышают сумму, которую она может взимать плату за эти товары или если растущие расходы уменьшат его операционную рентабельность ниже, чем у конкурентов, низкие производственные затраты неэффективный.Вот почему компании иногда пытаются защитить свои маржа операционной прибыли за счет сокращения штата — увольнения персонала, закрытия предприятия или устранение менее прибыльных продуктовых линеек.

Нет ничего определенного, кроме смерти и налогов, как гласит старая пословица, но компании руководство часто не имеют большой контроль над налогами, которые платит компания. Налоговые ставки могут изменения, и сложные схемы налоговых кредитов могут повлиять на налоги компания должна платить. Чтобы устранить отклонения в размерах прибыли из-за этих обстоятельства, которые руководство не может контролировать, инвесторы часто уделяют наибольшее внимание маржа прибыли до налогообложения .

Рассчитайте маржу прибыли до налогообложения, используя формулу из примера 4-45 и данные из отчета о прибылях и убытках.

Пример 4-45. Формула для расчета маржи прибыли до налогообложения

 % маржи прибыли до налогообложения = (Чистая прибыль до налогообложения / Общая выручка) * 100 

Чаевые

Для многих компаний чистая прибыль до налогообложения равна или почти равна близкий к операционному доходу. Чистая прибыль до налогообложения не включает неденежные статьи, такие как амортизация или доход, полученный от финансовых вложений, и обычно не включает эффекты прекращения операций или чрезвычайных ситуаций, которые могут быть у компании сообщил.

Наконец, маржа чистой прибыли расскажет вам, как сколько компания зарабатывает после того, как выплатит все свои расходы и налоги. Чистая прибыль после налоги отражаются в отчете о прибылях и убытках компании, а маржа чистой прибыли рассчитывается следующим образом:

 % маржи чистой прибыли = (чистая прибыль после уплаты налогов / общая выручка) * 100 

рентабельность компании. После того, как все сказано и сделано, покупка акций компании, которая не может показать прибыль после оплаты расходов и налогов является чистой спекуляцией, а не инвестирование.

Давайте посмотрим на Home Depot’s коэффициенты рентабельности, основанные на его финансовый год закончился 31 января 2003 г. Используя данные, извлеченные из его Подача заявки в SEC 10-K от EdgarScan (http://edgarscan.pwcglobal.com), в таблице 4-7 показаны необходимые цифры дохода утверждение.

Таблица 4-7. Показатели Home Depot, необходимые для оценки рентабельности

Финансовая мера

Стоимость в миллионах

Общий операционный доход

58 247 долларов

Себестоимость проданных товаров

40 139 долларов

Операционный доход

5 830 долл. США

Прибыль до налогообложения

5 872 долл. США

Чистая прибыль

3 664 долл. США

Сначала рассчитайте валовую прибыль в размере 18 108 долларов США путем вычитания затрат проданных товаров из общей операционной выручки, а затем определить валовая прибыль путем деления валовой прибыли на общий доход, как показано на Пример 4-46.

Пример 4-46. Расчет валовой прибыли и валовой прибыли Home Depot

 Валовая прибыль Home Depot = 58 247 долл. США - 40 139 долл. США = 18 108 долл. США
Валовая прибыль Home Depot = (18 108 долл. США / 58 247 долл. США) * 100 = 31,1% 

Затем разделите операционный доход на общий доход, чтобы определить операционная маржа, 10,0 процента. Разделите доход до налогообложения на общую сумму выручки для определения маржи прибыли до налогообложения в размере 10,1 процента, как показано в примере 4-47.

Пример 4-47. Расчет операционной маржи Home Depot и маржи прибыли до налогообложения

 Операционная маржа Home Depot = (5 830 долл. США / 58 247 долл. США) * 100 = 10.0%
Маржа прибыли Home Depot до налогообложения = (5 872 долл. США / 58 247 долл. США) * 100 = 10,1% 

Наконец, определите норму чистой прибыли, разделив чистую прибыль на общий доход, как показано в примере 4-48.

Пример 4-48. Расчет нормы чистой прибыли Home Depot

 Маржа чистой прибыли Home Depot = (3 664 долл. США / 58 247 долл. США) * 100 = 6,3%
их. Лучшими кандидатами на долгосрочный портфель акций роста являются:
как правило, те компании, чья норма прибыли превосходит прибыль
соревнование.Супермаркеты, например, имеют очень маленькую чистую прибыль.
поля. Розничные предприятия, которые процветают за счет больших объемов продаж, часто
имеют низкую маржу из-за низких наценок и конкурентоспособности
давления. С другой стороны, производители программного обеспечения и фармацевтические
компании, как правило, имеют довольно высокую маржу. В результате было бы
ошибка сравнивать маржу софтверной компании с
продуктового магазина и сделать вывод, что программное обеспечение
девелопер - лучшее вложение сугубо с точки зрения прибыли
поля. Сравнение продуктового магазина с его конкурентами дает вам
более четкое представление о его общем состоянии.Таблица 4-8
показывает среднюю норму прибыли для выбранных отраслей.

Таблица 4-8. Среднеотраслевые коэффициенты прибыльности за 5 лет от Media General Financial Services (1998-2002 гг.)

Промышленность

Валовая прибыль

Доналоговая маржа

Чистая маржа

Аэрокосмическая промышленность/оборона

16. 0%

3,0%

1,8%

Прикладное программное обеспечение

82,2%

24,8%

16.1%

Производители автомобилей (основные)

29,1%

2,8%

1,7%

Напитки (безалкогольные напитки)

54. 3%

14,8%

10,5%

Дисконтные и разнообразные магазины

24,5%

5,2%

3.4%

Производители лекарств (крупные)

72,4%

22,2%

16,7%

Электроэнергетика

42.3%

6,3%

-0,3%

Продуктовые магазины

40,7%

-0,2%

-1.2%

Страхование жизни

Н/Д

6,3%

4,7%

Основные авиакомпании

51.3%

-9,3%

-7,1%

Банки денежного центра

Н/Д

23,9%

17.1%

Рестораны

37,4%

8,2%

5,2%

Если норма прибыли компании отстает от средней прибыль своей отрасли на значительную сумму, вы должны исследовать дальше, чтобы установить причину.Часто можно найти объяснения недостатков, прочитав обсуждение руководства в годовой отчет компании, форма SEC 10-K или 10-Q, или обратившись в отдел по связям с инвесторами компании представитель напрямую. Успешные компании всегда стремятся поддерживать или даже улучшать свою маржу любыми способами. Они может повысить производительность, сократить расходы или увеличить объем продаж. В кризисном режиме тактика компании по защите маржа может включать увольнения, закрытие заводов или ликвидацию убыточные продуктовые линейки.Если эти действия не работы, маржа компании может снижаться до тех пор, пока их чистая прибыль достигает отрицательной территории, что является еще одним способ сказать, что компания теряет деньги.

Веб-сайт MSN Money (http://money.msn.com) предоставляет быстрый способ сравнить коэффициенты рентабельности для компания и его отрасли, как показано на рис. 4-15. Введите символ тикера и нажмите «Перейти», затем «Финансовые результаты», а затем «Ключ». Соотношения. Нажмите на ссылку Размер прибыли. Дома Дело депо, прибыль компании маржа выше среднего для индустрии магазинов товаров для дома.

Рис. 4-15. Изучите коэффициенты прибыльности компании на веб-сайте MSN Money

Совет

Нет двух одинаковых компаний, и это особенно верно для их размера прибыли. Незначительные различия между компаниями и его конкуренты обычно не то, что вы надо попотеть. Однако, если вы видите значительные различия, вы, вероятно, нашли признаки слабости или сила.

Также важно сравнить недавние результаты компании к ее средним историческим значениям.Стабильная норма прибыли является признаком солидного управленческого опыта, свидетельствует о том, что компания успешно противостоит конкуренцию, управление сырьем и производственными затратами, а также в общем держит курс. И наоборот, крайне неустойчивые или снижающиеся поля часто являются признаком проблем.

Извлеченные EdgarScan финансовые данные предоставляет цифры, необходимые для расчета маржи за несколько лет. В электронной таблице на рис. 4-16 вы можете легко проследить тенденции маржи Home Depot за пятилетний период.Кроме того, вы можете сравнить последние годовая маржа компании пятилетние средние. Если недавняя прибыль компании ниже среднего, то это может быть признаком того, что будущее компании не столь радужно, хотя Home Депо не о чем беспокоиться в этой области.

Рис. 4-16. Глядя на размер прибыли Home Depot за пять лет, вы поймете, насколько стабильна компания.

изменения, которые могут быть вызваны экономическими факторами, а не конкретным слабость внутри компании.Циклические предприятия обычно видят свои маржа снижается во время циклов спада, но затем восстанавливается вместе с экономика.

Совет

Иногда даже высокие показатели компании могут быть поводом для беспокойства. Исключительно высокая рентабельность — хорошая новость для компании — по крайней мере, на время. Однако высокая прибыль маржа привлекает конкуренцию, которая может понять, как обеспечить аналогичные продукты или услуги по меньшей цене, что вынуждает компанию снижать цены, тем самым оказывая давление на его маржу.Когда это бывает, места нет маржа компании будет снижаться.

После сбора данных и расчета нормы прибыли в электронной таблице, легко нарисовать картинка, чтобы рассказать историю лучше. В Excel вставить диаграмму [Совет №13] и выберите тип столбца. Для диапазона данных выберите ячейки от A до F в строках 1, 5, 7, 9 и 11. Назовите диаграмму, и в итоге вы получите что-то похожее на рисунок 4-17.

Подсказка

Чтобы выбрать несмежные ячейки, выберите содержимое Поле «Диапазон данных» в мастере диаграмм.Нажмите и удерживайте клавишу Ctrl и перетащите первый набор ячеек. Продолжайте удерживать клавишу Ctrl и перетащите каждый дополнительный набор ячеек, которые вы хотите отобразить в графическом виде. Диаграмма.

Рис. 4-17. Тенденции легче определить на диаграмме маржи прибыли, созданной в электронной таблице

Калькулятор маржи прибыли — [100% бесплатно]

В мире бизнеса прибыль — одна из самых важных вещей, которую нужно определить. Вы можете легко рассчитать свою прибыль, используя этот калькулятор прибыли. Вы также можете использовать этот онлайн-инструмент, чтобы определить процент маржи, цену продажи или себестоимость.Расчет основных факторов в продажах имеет важное значение. К ним относятся стоимость продуктов, которые вы продаете, ваша прибыль, сколько вы будете продавать продукты, и ваша прибыль. Как правило, размер прибыли будет определять здоровье вашей компании. Если вы получаете низкое значение от этого калькулятора маржи, это означает, что ваш бизнес в опасности. Поэтому вы хотите получить высокое значение после ввода всей информации.

Как пользоваться калькулятором прибыли?

 

Существует несколько способов использования этого онлайн-калькулятора прибыли.То, как вы его используете, будет зависеть от факторов или значений, которые у вас есть. Чтобы использовать этот инструмент, выполните следующие действия:

  • Калькулятор валовой прибыли позволяет вводить два значения одновременно. После этого он автоматически сгенерирует для вас два других значения.
  • Во-первых, вы можете ввести денежное значение стоимости и процентное значение маржи. Это даст вам значения для доходов и прибыли.
  • И наоборот, вы можете ввести денежные значения Дохода и Прибыли для калькулятора маржи.Это побудит калькулятор сгенерировать денежное значение стоимости и процентное значение маржи.

 

Как рассчитать прибыль?

 

Каждый хочет получать прибыль в сфере бухгалтерского учета и бизнеса. Прежде чем вы начнете использовать этот калькулятор прибыли, важно понять, что такое прибыль.

По определению, это форма дохода, полученная владельцем бизнеса или рыночного производственного процесса, приносящего прибыль.Другое определение прибыли – это показатель рентабельности. Часто основной интерес владельца бизнеса составляет процесс формирования дохода рыночного производства.

С точки зрения рыночного производства формирование дохода относится к равновесию между получением дохода и его распределением. Полученный доход всегда распределяется между владельцем бизнеса и заинтересованными сторонами производства или инвесторами.

Экономическая стоимость за определенный период обзора.Под прибылью понимается доля полученного дохода, которую собственник получает для себя в процессе распределения дохода. Одним из основных источников экономического здоровья и благополучия является прибыль. Это потому, что огромная прибыль означает, что вы получаете хороший доход.

Также это означает, что у вас есть больше возможностей для развития своего бизнеса или производства. Таким образом, термины «заработок», «доход» и «прибыль» в данном контексте означают одно и то же.

Большую часть времени вам придется рассчитывать прибыль, когда вы занимаетесь продажами.В таком случае вам важно рассчитать прибыль от продукта или общий доход. Вы можете основывать свои расчеты на квитанциях, которые у вас есть. Вы также можете использовать валовую прибыль, которую вы установили в цене продукта, в качестве основы.

Чтобы получить прибыль, вам необходимо иметь значение дохода, также известное как цена продажи продукта. Вам также нужна валовая прибыль, которую вы заложили в цену продажи. Используя калькулятор валовой прибыли, вы можете получить значения.Вы также можете выполнить расчеты вручную. Вот несколько формул, которые помогут вам:

В этих формулах выручка (R) = продажная цена. Рассчитайте процент валовой прибыли, разделив валовую прибыль на выручку:

G = P / R

И наоборот, вы можете рассчитать валовую прибыль, умножив выручку и процент валовой прибыли:

 P = R * G

Вы также можете рассчитать валовую прибыль, получив разницу между затратами на производство продукта (C) и выручкой:

P = R – C

Наконец, вы также можете рассчитать себестоимость продукта по следующей формуле:

C = R – P

 

Какова формула для расчета валовой прибыли?

 

Формулы, которые мы обсуждали, представлены в простейшей форме.Но есть и другие способы выполнения ручных расчетов. После этого вы можете проверить полученные значения с помощью калькулятора прибыли. Чтобы получить значение валовой прибыли, используйте следующую формулу:

валовая прибыль = 100 * прибыль / выручка

Другие альтернативные формулы для ручного расчета включают:

валовая прибыль = 100 * (доход – затраты) / выручка

выручка = 100 * прибыль / маржа.

затраты = выручка – маржа * выручка / 100

 

Как рассчитать валовую прибыль?

 

Валовая прибыль представляет собой общий доход от продаж предприятия за вычетом стоимости всех проданных товаров.Затем вы делите это на общий доход от продаж, выраженный в процентах. В этом калькуляторе прибыли вы также можете получить это значение. Валовая маржа соответствует общему доходу от продаж, сохраняемому бизнесом после вычета затрат, потраченных на производство товаров, которые они продают. Высокий процент означает, что бизнес зарабатывает больше и, следовательно, имеет больше денег для покрытия долгов и других расходов.

Предприятия и компании используют валовую прибыль в качестве инструмента измерения. Они используют его, чтобы выяснить, насколько их производственные затраты соответствуют доходам бизнеса.Таким образом, если валовая прибыль компании падает, ей, возможно, придется искать способы сократить расходы.

Один из способов сделать это — найти менее дорогих поставщиков или рабочих. Компания также может попытаться повысить цены на свою продукцию, если хочет увеличить свой доход.

Некоторые предприятия также используют валовую прибыль, чтобы определить, сколько денег они должны потратить на операционные расходы. Например, если у бизнеса валовая прибыль составляет 50%, это означает, что у него есть только 0 долларов.50 за каждый доллар дохода, который они собирают на свои операционные расходы.

Вы даже можете использовать валовую прибыль для сравнения эффективности различных компаний друг с другом. Чтобы рассчитать валовую прибыль, используйте следующую формулу:

Валовая маржа = (Доход – Стоимость проданных товаров) / Доход

Бесплатный калькулятор валовой прибыли

Маржа прибыли — это просто показатель прибыльности бизнеса. Существует четыре различных типа маржи прибыли: валовая прибыль, операционная прибыль, прибыль до налогообложения и чистая прибыль.

Маржа чистой прибыли — это сумма денег, которую бизнес зарабатывает после вычета всех затрат и расходов.

Вот формула для расчета нормы чистой прибыли…

Чистая прибыль / Чистая выручка = Маржа чистой прибыли, %

Пример: 500 долл. США / 1000 долл. США = 50% чистой прибыли

В этом примере наша чистая прибыль составляет 500 долларов США, а наш чистый доход составляет 1000 долларов США. Это означает, что наша чистая прибыль составляет 50%.

Маржа валовой прибыли — это сумма денег, которую бизнес зарабатывает после вычета стоимости проданных товаров (COGS).

Формула расчета валовой прибыли очень проста…

(Чистый объем продаж - Себестоимость) / Чистый объем продаж = Маржа валовой прибыли, %

Пример: (500–200 долл. США)/500 долл. США = 60 % маржи валовой прибыли

В этом примере наши чистые продажи составляют 500 долларов, а себестоимость нашей продукции — 200 долларов. Таким образом, наша валовая прибыль составляет 60%.

Маржа операционной прибыли — это сумма денег, которую бизнес зарабатывает на доллар продаж (в процентах) после оплаты производственных затрат, но до уплаты процентов или налогов.

Вот формула для расчета маржи операционной прибыли…

Операционная прибыль / Выручка = Маржа операционной прибыли, %

Пример: 1000 долл. США / 2000 долл. США = 50% маржи операционной прибыли

В этом примере наш операционный доход составляет 1000 долларов США, а наш доход составляет 2000 долларов США, что означает, что наша маржа операционной прибыли составляет 50%.

Маржа прибыли до налогообложения — это сумма денег, которую бизнес зарабатывает на долларе продаж после оплаты всех расходов, но до вычета налогов.

Вот формула для расчета маржи прибыли до налогообложения…

Прибыль до налогообложения / Чистая выручка = Маржа прибыли до налогообложения, %

Пример: 1 000 долл. США / 10 000 долл. США = 10% прибыли до налогообложения

В этом примере мы получили 1000 долларов прибыли до налогообложения, а наши чистые продажи составили 10 000 долларов. Это означает, что наша маржа прибыли до налогообложения составила 10%.

Как использовать наш калькулятор маржи прибыли

Наш калькулятор размера прибыли невероятно прост в использовании.И это идеально подходит для определения идеальной цены на вашу продукцию, чтобы ваш бизнес мог оставаться прибыльным.

Просто введите стоимость ваших продуктов и/или другие расходы (в зависимости от того, какую норму прибыли вы пытаетесь рассчитать), а затем введите процент наценки (т. е. насколько дороже вы продаете свой продукт, чем вам обходится его производство). ).

Нажмите «Рассчитать прибыль», и мы покажем вам ваши результаты!

Вот пример.

Если стоимость моего продукта составляет 100 долларов, а я продаю его за 150 долларов, то я ввожу 100 в поле «Стоимость товара» и 50 (в процентах) в поле наценки, что покажет размер прибыли в размере 33.33%.

Что такое хорошая маржа прибыли?

Как правило, маржа прибыли составляет 10 %, а маржа прибыли 20 % — это очень хорошо. Но ответ на этот вопрос действительно зависит от вашей бизнес-модели и продуктов, которые вы продаете. Как правило, если вы в состоянии оплатить все расходы и при этом инвестировать от 5% до 10% чистой прибыли обратно в свой бизнес, то вы на правильном пути.

Скоро будет запущено больше БЕСПЛАТНЫХ бизнес-инструментов!

Как рассчитать отчет о прибылях и убытках: подготовка отчетов о прибылях и убытках

4 мин.Читать

  1. Ступица
  2. Бухгалтерский учет
  3. Что такое отчет о прибылях и убытках?

Отчет о прибылях и убытках рассчитывается путем суммирования всех источников дохода бизнеса и вычитания из него всех расходов бизнеса, связанных с доходом. Отчет о прибылях и убытках, также называемый отчетом о прибылях и убытках, подробно описывает финансовые результаты компании за определенный период времени.

Вот темы, которые вам необходимо осветить для подготовки отчета о прибылях и убытках:

Что вам говорит отчет о прибылях и убытках?

Что мне нужно для подготовки отчета о прибылях и убытках?

Как подготовить отчет о прибылях и убытках

Почему отчет о прибылях и убытках полезен для бизнеса?

ПРИМЕЧАНИЕ. Члены группы поддержки FreshBooks не являются сертифицированными специалистами по подоходному налогу или бухгалтерскому учету и не могут давать советы в этих областях, за исключением вопросов поддержки о FreshBooks.Если вам нужна консультация по подоходному налогу, обратитесь к бухгалтеру в вашем регионе по номеру .

О чем говорит отчет о прибылях и убытках?

Отчет о прибылях и убытках представляет собой финансовый отчет, в котором обобщаются доходы, затраты и расходы, понесенные компанией за определенный период. Обычно отчет о прибылях и убытках составляется ежемесячно, ежеквартально или ежегодно.

Отчет о прибылях и убытках демонстрирует способность вашего бизнеса генерировать прибыль. Он показывает продажи, которые вы зарабатываете, и то, как вы управляете своими расходами.

Что мне нужно для подготовки отчета о прибылях и убытках?

Чтобы создать отчет о прибылях и убытках, вам потребуется следующая финансовая информация, связанная с вашим бизнесом:

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Чтобы создать отчет о прибылях и убытках, вам потребуются ваши банковские записи, включая списки всех транзакций, связанных с вашими банковскими счетами, и записи о кредитных картах с описанием ваших деловых покупок.

ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Перед подготовкой отчета о прибылях и убытках вам необходимо собрать все квитанции, связанные с покупками за наличные для вашего бизнеса.Включите также мелкие операции с наличными, если это применимо к вашей компании.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОХОДОВ

Чтобы создать отчет о прибылях и убытках, вам потребуется отчет обо всех ваших источниках дохода, включая наличные деньги, чеки, кредит и онлайн-платежи, которые ваши клиенты сделали для вашего бизнеса.

Как подготовить отчет о прибылях и убытках

Чтобы подготовить отчет о прибылях и убытках, вам, по сути, придется решить основное уравнение для расчета прибыли:

Прибыль = Доходы – Расходы

Вот шаги, чтобы подготовить точный отчет о прибылях и убытках для вашего малого бизнеса, используя приведенное выше уравнение, более подробно:

ПОКАЗАТЬ ЧИСТЫЙ ДОХОД

Покажите чистый доход, полученный от вашего бизнеса, обычно под названием «Продажи».Если это будет полезно, вы можете разбить свой доход на подразделы, чтобы показать различные источники дохода.

СТАТЕЙ РАСХОДОВ

Детализируйте все свои деловые расходы за отчетный период. Вы захотите показать свои расходы в процентах от продаж.

РАСЧЕТ EBITDA

Рассчитайте свою прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, обычно сокращается до EBITDA. Это покажет разницу между продажами и расходами как прибыль.

СЧЕТ НА ПРОЦЕНТЫ

Если у вас есть какие-либо деловые долги, вам необходимо учитывать процентные платежи в отчете о прибылях и убытках. Для этого вычтите свой долг за год из EBITDA.

ПЕРЕЧЕНЬ НАЛОГОВ

Далее вам нужно указать налоги на чистый доход и вычесть их из дохода.

ПОКАЗАТЬ АМОРТИЗАЦИЮ

Покажите общую сумму износа и амортизации для вашего бизнеса за год и вычтите ее из дохода.

РАССЧИТАТЬ ПРИБЫЛЬ

После приведенных выше расчетов у вас останется чистая прибыль или прибыль, полученная от вашего бизнеса. Надеюсь, вы сообщите о прибыли, а не об убытке.

Нужны дополнительные указания по подготовке отчета о прибылях и убытках? Посетите наше Руководство для начинающих по отчету о прибылях и убытках

Почему отчет о прибылях и убытках полезен для бизнеса?

Отчет о прибылях и убытках полезен для малого бизнеса, поскольку он показывает прибыль (или убыток), полученную компанией за определенный период времени.Отчет о прибылях и убытках является одним из основных финансовых отчетов для бухгалтерского учета, наряду с балансом и отчетом о движении денежных средств. Вместе прогнозы трех финансовых отчетов служат основой для нового бизнес-плана компании.

Отчет о прибылях и убытках является полезным деловым документом, поскольку он может помочь вам проанализировать финансовое состояние вашего бизнеса. Он сравнивает деньги, уходящие из вашего бизнеса, с деньгами, поступающими в него, и поэтому может показать вам области, в которых вы можете сократить расходы, чтобы увеличить свою прибыль.

Комментариев нет

Добавить комментарий